БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

Приложение №1

к Приказу начальника Департамента

по чрезвычайным ситуациям г. Алматы

№185 от 29.12.2015 года

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

003-Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

004-мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы


Код и наименование бюджетной программы

003-Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

Руководитель бюджетной программы Аубакиров С.Г.

Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан; Закон «О гражданской защите»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года №179; Приказ № 389 от 23.04.2015 г МВД РК «об утверждение натуральных норм положенности специальных транспортных средств КЧС МВД РК».

Вид бюджетной программы:

003-Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений;

Цель бюджетной программы: Обеспечение общественной безопасности в случае техногенных аварий, катастроф и стихийных  бедствий

Задача бюджетной программы (конечный результат): Повышение эффективности деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в масштабе города;

Описание (обоснование) бюджетной программы: осуществление капитальных расходов;  

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения (%)

Единица измерения (шт)

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 2015 г

 2016 г

2017 г 

2018 г 

003 - Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений;

тысяч тенге

9

399 950,0

375 516,0

401 803,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

9

0

399 950,0

375 516,0

401 803,0

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

 003-Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

 

Показатели прямого результата

Единица измерения (%)

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 г 

 2016 г

2017 г 

2018 г 

2019 г 

Довести уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям

 %

52 

 53

54 

55 

Довести оснащенность аварийно-спасательных формирований техникой

44,5 

44,5 

 44,5

44,5 

44,5 

Довести снижения периода времени прибытия пожарной машины до пункта назначения

%

12,82

12,82

12,82

12,82

12,82

Довести уровень информированности населения в области чрезвычайных ситуаций

%

100

100

100

100

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения (%)

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 2015 г

2016 г 

2017 г 

2018 г 

2019 г 

«Приобретение машин оборудования инструментов производственного и хозяйственного инвентаря»

тысяч тенге

202 869,0 

49 000,0

0

0

0

«Приобретение транспортных средств»

тысяч тенге

35000,0

350 950,0

   375 516,0

401 803,0

0

Изготовление размещение социальных медиа- продуктов

тысяч тенге

49 944,0

0

0

0

0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

287 813,0 

399 950,0 

375 516,0

401 803,0 

 0 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 387 004 015

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: ______________________

текущая/развития __________________________________

           

    Примечание:* данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета

 

 

 

 

Приложение №2

к Приказу начальника Департамента

по чрезвычайным ситуациям г. Алматы

№185 от 29.12.2015 года

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

003-Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

004-мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы


Код и наименование бюджетной программы

004-мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

Руководитель бюджетной программы Аубакиров С.Г.

Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан; Закон «О гражданской защите»; Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года №179; Приказ № 389 от 23.04.2015 г МВД РК «об утверждение натуральных норм положенности специальных транспортных средств КЧС МВД РК».

Вид бюджетной программы:

004-мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы;

Цель бюджетной программы: Обеспечение общественной безопасности в случае техногенных аварий, катастроф и стихийных  бедствий

Задача бюджетной программы (конечный результат): Повышение эффективности деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в масштабе города;

Описание (обоснование) бюджетной программы: мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы;  

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

%

Единица измерения

(тыс.т)

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 2015 г

 2016 г

2017 г 

2018 г 

004-мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы;

шт.

тысяч тенге

287 813,0 

175 333,0

181 991,0

194 730,0

Итого расходы по бюджетной программе

шт.

тысяч тенге

287 813,0 

175 333,0

181 991,0

194 730,0

 

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:

004-мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

 

Показатели прямого результата

Единица измерения %

Единица измерения

 (тыс. т)

План текущего года

Плановый период

 2016 г

2016 г 

2017 г 

2018 г 

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям

 %

0

52 

 53

54 

55 

Довести оснащенность аварийно-спасательных формирований техникой

 0

44,5 

44,5 

 44,5

44,5 

Довести снижения периода времени прибытия пожарной машины до пункта назначения

%

0

12,82

12,82

12,82

12,82

Довести ровень информированности населения в области чрезвычайных ситуаций

%

 0

100

100

100

100

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения (шт)

Единица измерения

(тыс. т)

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

 2015 г

2016 г 

2017 г 

2018 г 

«Приобретение машин оборудования инструментов производственного и хозяйственного инвентаря»

69 ком-в

1 шт

тысяч тенге

202 869,0 

175 333,0 

181 991,0 

194 730,0

«Приобретение транспортных средств»

0

тысяч тенге

35000,0

0

0

0

Изготовление размещение социальных медиа- продуктов

0

тысяч тенге

49 944,0

0

0

0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

287 813,0 

175 333,0

181 991,0

194 730,0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 387 004 015

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: ______________________

текущая/развития __________________________________

           

    Примечание:

* данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов